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廣西出臺審計整改工作辦法(試行)

來源:自治區審計廳綜合處  作者:彭碧蓉、潘麟枝  發布時間:2019-08-28 17:58

近日,廣西自治區黨委辦公廳、政府辦公廳印發《廣西壯族自治區審計整改工作辦法(試行)》(以下簡稱《辦法》)。辦法共分為5章,條文共29條。辦法緊密結合廣西實際,以聚焦責任、強化成效為主要抓手,規范審計整改的原則、工作機制、督查檢查、結果運用、責任追究等內容切實維護審計監督嚴肅性和權威性,全面強化審計整改工作,打通審計監督“最后一公里”,更好發揮審計“治已病”“防未病”的重要作用。

《辦法》確立了審計整改工作應當遵循立審立改、真抓實改、舉一反三、標本兼治的原則。

《辦法》明確了審計整改工作機制,指出全區各級黨委和政府要加強對審計整改工作的領導;各級黨委審計委員會研究部署本地區重大審計整改工作,審計委員會辦公室負責審計整改日常工作;各級政府對本地區審計整改工作負總責,對區域內重大審計整改事項,及時召開政府常務會議或審計整改工作會議,研究部署整改、督促落實整改。被審計單位是審計整改的責任主體,被審計單位主要負責人是落實審計整改第一責任人,分類梳理審計發現的問題,對能在現場審計期間整改的問題即知即改、立行立改,對超過整改期限沒有整改或沒有整改到位的問題要持續整改,并定期向審計機關報送審計整改情況,直至整改完畢。有關職能部門對審計機關提請協助執行和移送處理的整改事項,應當在60個工作日內向審計機關書面反饋辦理結果。紀檢監察、組織人事等部門對審計移送處理的問責事項,應當及時調查處理,依規依紀依法嚴肅問責,每年6月和12月向審計委員會辦公室、審計機關書面反饋整體受理情況和查辦結果。

《辦法》規定了審計整改檢查督查工作,強調審計機關應當建立審計整改檢查機制,督促被審計單位和其他相關單位根據審計結果進行整改。審計機關應當健全審計發現問題整改臺賬,實行對賬銷號管理,對整改到位的予以銷號;對整改不到位或整改遲緩的,發出審計整改督促通知,必要時函詢或者約談被審計單位負責人;對整改難度較大的事項加強指導和服務,推動被審計單位研究解決;對拒絕整改、敷衍整改、虛假整改的提請問責并要求限期整改。審計機關應當開展審計整改“回頭看”,重點檢查整改不到位存量及原因、“舉一反三”效果、整改責任建章立制等情況,促進審計整改長效機制的建立,推動問題徹底解決。重大風險隱患、重大政策執行不到位、重點突出問題等重大審計整改事項,要強化督查督辦。

《辦法》強化了審計整改結果應用和約束機制,強調被審計單位應當在規定的整改期限內完成整改工作;各級各部門應當建立和完善審計整改考核機制;有關單位和主管部門應當及時研究審計反映的典型性、普遍性、傾向性問題,促進完善政策措施和制度機制。明確各地各部門要將審計發現問題的整改情況作為考核、任免、獎懲領導干部的重要依據,發改、財政等部門應當將審計結果和審計整改結果作為重大投資項目安排、項目資金分配使用管理、財政收支預算安排及管理等工作的重要依據。

《辦法》進一步嚴肅了審計整改責任追究,要求全區各級黨委和政府建立和完善審計整改問責機制,落實審計整改責任追究。明確被審計單位5種應當進行責任追究的情形,有關職能部門、主管部門6種應當進行責任追究的情形。

下一步,廣西審計廳將制定與《辦法》配套的措施機制,并充分運用信息化手段,依托廣西審計決策與支撐平臺開發《審計整改管理平臺系統軟件》,進一步規范審計整改工作,推進審計整改到位,取得實實在在的成效。

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